Skip to main content

.....Cadastro dos Livros Fiscais (Entrada/Saída/Serviços Prestados/Serviços Tomados/Demais Documentos e Operações) e do Livro Caixa)

Refazer com valores nas notas

Para que você realize o Cadastro dos Livros Fiscais (Entrada, Saída, Serviços Prestados, Serviços Tomados e Demais Documentos e Operações) e do Livro Caixa, acesse o menu Movimentação>Livros

image.png

Será apresentada duas abas cadastro dos Livros

  • Livros Fiscais
  • Livro Caixa

Ao acessar a aba Livros Fiscais você encontrará 5 abas

  • Entrada
  • Saída
  • Serviços Prestados
  • Serviços Tomados
  • Demais Documentos e Operações

image.png

LIVROS FISCAIS

1) Ao acessar a ABA ENTRADA, será apresentada na parte superior da tela os botões

image.png

a) Adicionar Livro de Entrada

image.png

Ao acessar o Botão, o Sistema apresentará a tela para cadastro do Livro Fiscal de Entrada de Mercadorias e Serviços, com as abas

  • Identificação
  • Itens
  • Informações Adicionais
  • Validadores

image.png

Em identificação você deverá informar todos os dados da Nota Fiscal de Entrada da Mercadoria que está sendo cadastrada, dados do Destinatário e Dados do Fornecedor

Identificação

  • Modelo
  • Data de Emissão
  • Data de Entrada
  • Número do Documento
  • Série
  • Subsérie
  • Lote
  • Emitente - Emissão Própria ou Emissão de Terceiros
  • Situação da Nota Fiscal
  • CPF/CNPJ/Outros
  • Fornecedor
  • Tipo de Pagamento -A prazo, Outros, Pré Pago ou Pós Pago

image.png

Dados do Destinatário - se a emissão for DE TERCEIROS essas informações serão preenchidas com os dados da Empresa definida

  • Razão Social
  • CPF/CNPJ/Outros
  • Inscrição Estadual
  • Inscrição Municipal
  • CEP
  • Logradouro
  • Número
  • Complemento
  • Bairro
  • Código IBGE
  • Cidade
  • UF
  • Telefone
  • email

image.png

Dados do Fornecedor - Se a emissão for PROPRIA essas informações serão preenchidas com os dados da Empresa definida

  • Código do Suframa
  • Inscrição Estadual
  • Inscrição Municipal
  • CEP
  • Logradouro
  • Número
  • Complemento
  • Bairro
  • Código IBGE
  • Cidade
  • UF
  • Telefone
  • email 

image.png

Em Itens, informe os dados dos ITENS DE ENTRADA, através do botão Adicionar e a Totalização

  • Código do Item
  • Descrição
  • CFOP
  • Quantidade
  • Unidade de Medida
  • Valor Unitário
  • Demais informações do Item da Nota Fiscal

image.png

  • O campo totalização será preenchido conforme você informar os dados do Item da Nota Fiscal

image.png

Em Informações Adicionais informe os dados do Transporte e Observações

Transporte

  • Modalidade do Frete
  • UF Origem
  • Município de Origem
  • Código Município de Origem
  • UF Destino
  • Município de Destino
  • Código Município Destino

Observações

  • Observações Complementares do Contribuinte
  • Informações Complementares de Interesse do Fisco

image.png

Em Validadores, informe através do botão Adicionar, dados:

  • EFD REINF - Evento 4000,
  • SPED ICMS/IPI Registro C195 - Observações Fiscais e C197 - Ajustes e
  • EFD Contribuições - Registro F111 - Processo Referenciado

image.png

B) Ajuste de Notas de Entrada deu ops

image.png

Ao acessar o botão, o Sistema apresentará a tela contendo o campo para Filtrar a Nota de Entrada que terá o Ajuste cadastrado e o CFOP/Desdobramento

Filtros

  • Tipo de Livro
  • Ajustar por
  • Data Inicial
  • Data Final
  • Pesquisar por
  • CFOP
  • Desdobramento

CFOP/Desd

  • De CFOP
  • Desdobramento
  • Descrição
  • Para CFOP
  • Desdobramento
  • Descrição

image.png

c) Excluir em Lote

image.png

Ao acessar o botão, o Sistema apresentará a tela para que você informe a Data Inicial e Data Final das Notas de Entradas que deverão ser excluídas dos Livros de Entrada

image.png

d) Importar XML

image.png

Ao acessar o botão, o Sistema apresentará a tela para que você clique em Navegar e procure pelo arquivo que será importado ou arraste o arquivo para a mesma

image.png

2) Ao acessar a ABA SAÍDA será apresentada na parte superior da tela os botões

image.png

a) Adicionar Livro de Saída

image.png

Ao acessar o Botão, o Sistema apresentará a tela para cadastro do Livro Fiscal de Saída de Mercadorias e Serviços, com as abas

  • Identificação
  • Itens
  • Informações Adicionais
  • Validadores

image.png

Identificação

Em identificação você deverá informar todos os dados da Nota Fiscal de Saída da Mercadoria que está sendo cadastrada, dados do Cliente e do Emitente

  • Modelo
  • Data de Emissão
  • Número do Documento
  • Série
  • Subsérie
  • Lote
  • Emitente
  • Situação da Nota Fiscal
  • CPF/CNPJ/Outros
  • Cliente
  • Tipo de Pagamento - À vista, Outros, Pré Pago e Pós Pago

image.png

Dados do Cliente

  • Inscrição Estadual
  • Inscrição Municipal
  • Código suframa
  • CEP
  • Logradouro
  • Número
  • Complemento
  • Bairro
  • Código IBGE
  • Cidade
  • UF
  • Telefone
  • email

image.png

Dados do Emitente

  • Razão Social
  • CPF/CNPJ/Outros
  • Inscrição Municipal
  • CEP
  • Logradouro
  • Número
  • Complemento
  • Bairro
  • Código IBGE
  • Cidade
  • UF
  • Telefone
  • email

image.png

Em Itens, informe os dados dos ITENS DE SAÍDA, através do botão Adicionar e a Totalização

  • Código do Produto
  • Descrição
  • CFOP
  • Quantidade
  • Unidade de Medida
  • Valor Unitário
  • Desconto
  • Demais informações do Item da Nota Fiscal

image.png

A totalização será preenchida conforme você informe os dados dos Itens do Produto

image.png

Em Informações Adicionais informe os dados do Transporte e Observações

Transporte

  • Modalidade do Frete
  • UF Origem
  • Município de Origem
  • Código Município de Origem
  • UF Destino
  • Município de Destino
  • Código do Município de Destino

Observações

  • Observações Complementares do Contribuinte
  • Informações Complementares de Interesse do Fisco

image.png

Em Validadores, informe através do botão Adicionar, os dados:

  • EFD REINF - Evento 4000,
  • SPED ICMS/IPI Registro C195 - Observações Fiscais e C197 - Ajustes e
  • EFD Contribuições - Registro F111 - Processo Referenciado

image.png

b) Ajuste de Notas de Saídas

image.png

Ao acessar o botão, o Sistema apresentará a tela contendo o campo para Filtrar a Nota de Saída que terá o Ajuste cadastrado e o CFOP/Desdobramento

Filtros

  • Tipo de Livro
  • Ajustar por
  • Data Inicial
  • Data Final
  • Pesquisar por
  • CFOP
  • Desdobramento

CFOP/Desd

  • De CFOP
  • Desdobramento
  • Descrição
  • Para CFOP
  • Desdobramento
  • Descrição

image.png

c) Excluir em Lote

image.png

Ao acessar o botão, o Sistema apresentará a tela para que você informe a Data Inicial e Data Final das Notas de Saída que deverão ser excluídas dos Livros de Saídas

image.png

d) Importar XML

image.png

Ao acessar o botão, o Sistema apresentará a tela para que você clique em Navegar e procure pelo arquivo que será importado ou arraste o arquivo para a mesma

image.png

3) Ao acessar a ABA SERVIÇOS PRESTADOS será apresentada na parte superior da tela os botões DAQUI PRA FRENTE

image.png

a) Adicionar Livro de Serviços Prestados

image.png

Ao acessar o Botão, o Sistema apresentará a tela para cadastro do Livro de Serviços Prestados com as abas

 

 

 

 

 

 

 

b) Cadastro de Ajuste de Notas

image.png

c) Exclusão em Lote

image.png

d) Importação de XML

image.png

4) Ao acessar a ABA SERVIÇOS TOMADOS será apresentada na parte superior da tela os botões

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

5) Ao acessar a ABA DEMAIS DOCUMENTOS E OPERAÇÕES, será apresentada na parte superior da tela os botões aleia está fazendo

image.png

a) Adicionar Demais Documentos e Operações

falta a tela


Ao acessar o Botão Adicionar, o Sistema apresentará a tela para cadastro dos Demais Documentos e Operações, com as abas

  • Identificação
  • Itens
  • Validadores

image.png

Na aba Identificação informe os dados do documento, Destinatário e Emitente

Identificação

  • Tipo de Operação - entrada ou saída
  • Tipo de Documento
  • Data de Emissão
  • Tipo de Pagamento - A vista, Outros, Pré Pago ou Pós Pago
  • Número do Documento
  • Descrição do Documento Operação

image.png

Dados do Destinatário

  • Inscrição Estadual
  • Inscrição Municipal
  • CEP
  • Logradouro
  • Número
  • Complemento
  • Bairro
  • Código IBGE
  • Cidade
  • UF
  • Telefone
  • email

image.png

Dados do Emitente

  • Inscrição Municipal
  • CEP
  • Logradouro
  • Número
  • Complemento
  • Bairro
  • Código IBGE
  • Cidade
  • UF
  • Telefone
  • email

image.png

Na aba Itens, informe através do botão Adicionar, os dados dos Itens e a Totalização

Lembrando que o CFOP deverá começar com 9

image.png

Itens

  • Código do Produto
  • Descrição
  • CFOP
  • Valor do Documento
  • Desconto
  • Demais informações dos Itens

image.png

Totalização

Será preenchido conforme você informe os dados dos Itens

image.png

Na aba Validadores, informe através do botão Adicionar, os dados:

Se for para uma Nota Fiscal de Entrada

  • EFD REINF - Evento 4000
  • EFD Contribuições - Registro F100 - Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e Crédito
  • EFD Contribuições - Registro F111 - Processo Referenciados

image.png

Se for para uma Nota Fiscal de Saída

  • EFD REINF - Evento 4000
  • EFD Contribuições - Registro F100 - Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e Crédito
  • EFD Contribuições - Registro F111 - Processo Referenciados

image.png

b) Excluir em Lote

image.png

Ao acessar o botão, o Sistema apresentará a tela para que você informe a Data Inicial e Data Final das Notas de Saída que deverão ser excluídas dos Livros de Saídas

image.png

LIVRO CAIXA

6) Ao acessar a ABA LIVRO CAIXA, será apresentada na parte superior da tela os botões

image.png

a) Adicionar Livro Caixa

image.png

b) Excluir em Lote

image.png